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张湾区信访局2019年部门预算

发布时间:2019-04-15打印

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******2019年部门预算信息

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 **年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

第四部分  专用名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、承办市委、市政府向区委、区政府交办的来信来访事项和区委、区政府领导转批的重要信访事项;受理人民群众给区委、区政府及领导同志的来信;接待到区委、区政府上访的群众;******处,******处理结果;

2、综合分析人民来信来访情况,筛选论证群众的批评和建议,及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件,提出解决问题的办法,为区委、区政府领导科学决策当好参谋;

3、按照“分级负责、归口管理”的原则,向有关单位和部门转办、交办来信来访事项,并督促检查落实情况,******处重要信访问题;

4、负责全区信访工作的综合管理。部署、检查和指导全区信访工作,及时解决工作中存在的问题,组织交流和推广经验;培训信访干部;制定信访工作管理规定;

5、******处理有关重大信访问题和指导全区信访工作的意见;

6、******处理信访突出问题及群体性事件职责;

7、湖北省“网上信访”******网络化职责;

8、信访事项复查、督办职责;

9、驻京、驻市协调接待群众上访工作职责;

10、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构:******5名,实有在职人数为9人,离休人数为0人,退休人数为2人。

 

第二部分 **年部门预算套表

点击下载:

张湾区

********年部门预算报表

 

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

**年部门预算收入总额154.32万元,其中财政拨款(补助)收入154.32万元,比**年预算减少8.76%,主要原因人员较少。

**年部门预算支出总额154.32万元,主要包括一般公共服务支出132.16万元,社会保障和就业支出12.09万元,医疗卫生支出0万元,住房保障支出10.07万元,比**年部门预算减少8.76%,主要原因人员减少。

二、财政拨款收支总体情况

**年财政拨款收入预算数154.32万元,较上年财政拨款数减少14.82万元,减少8.76%。主要原因是人员减少。

三、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出154.32万元,较去年相比,减少14.82万元,减少8.76%。主要原因是人员减少

(一)基本支出124.32万元。其中工资福利支出115.33万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出8.99万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0万元,主要用于各单位离休人员工资。

(二)项目支出30万元,具体安排情况如下:

1、“一般公共服务支出-******厅(室)及相关机构事务-信访事务”金额102.16万元,主要用于:在职人员基本工资、奖金等支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出”金额12.09万元,主要用于:

在职人员医疗保险及养老保险支出。

“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金10.07万元。

“一般公共服务支出-******厅(室 )及相关机构事务-信访事务”金额为30万元,主要用于:重要敏感时期信访维稳工作经费。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

**年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)0.05万元,较上年减少1.45万元,下降96.67%。主要原因是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费0万元。**年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费0.05万元。较上年1.5万元减少1.45万元,下降96.67%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,包括公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)0万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元,较上年0万元减少0万元,下降0%。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

**年度全部门机关运行经费1.53万元 。其中办公费0万元,印刷费0万元,邮电费0万元,福利费0.03万元,工会经费0万元,水电费0万元,差旅费0万元,公务接待费0万元,培训费0万元,其他交通费6.18万元,离休公用0万元,维修费0万元,退休公用0万元,公务用车运行维护费0万元,物业管理费0万元,取暖费0万元,报刊费0.02万元,其他商品服务支出0.02万元。

七、政府采购预算情况

**年政府采购预算4.64万元,其中:

1、货物类政府采购4.64万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购0万元,主要是系统各单位印刷、绩效评审费、软件及设备维护等。

3、工程类政府采购0万元,主要是无工程。

八、预算项目绩效目标情况

本单位**年无重点项目预算,故也无重点项目预算绩效目标。

九、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆,为一般公务用车,比上年度减少(增加)0辆车,原因是上交公车办;办公房屋75平方米,其中办公用房75平方米、专用房屋0平方米。

 

第四部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

附件