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张湾区政府金融办公室2019年部门预算

发布时间:2019-04-15打印

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张湾区政府金融办公室2019年部门预算信息

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 **年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

第四部分  专用名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、协调服务金融工作,贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规,落实区政府关于金融方面的工作部署,推进信用环境建设。

2、发挥政府组织协调和增信优势,协调争取政策性贷款支持,制订有关政策性贷款资金使用管理办法。

3、协助开展重点建设项目融资策划以及信贷融资协调工作。

4、建立政、银、企三方沟通协调机制,定期互通重要工作信息,收集掌握有关信贷政策,拓宽政府、企 业融资渠道。

5、促进金融机构与企业之间的互信合作,做好辖区中小企业融资协调服务工作。

6、******公司。

7、完成区领导交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构:******3名,实有在职人数为3人,离休人数为0人,退休人数为0人。

 

第二部分 **年部门预算套表

点击下载:

张湾区政府金融办公室

**年部门预算报表

 

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算收入总额43.17万元,其中财政拨款(补助)收入43.17万元,比2018年预算增加13.78%,主要原因:******处非宣传工作经费;二是新增非法集资举报奖励经费。

**年部门预算支出总额43.17万元,主要包括社会保障和就业支出3.64万元,医疗卫生支出0万元,住房保障支出3.04万元,比**年部门预算增加13.78%,主要原因:******处非宣传工作经费;二是新增非法集资举报奖励经费。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款收入预算数43.17万元,较上年财政拨款数增加5.23万元,增长13.78%。******处非宣传工作经费及非法集资举报奖励经费。

三、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出43.17万元,较去年相比,增加5.23万元,增长13.78%。******处非宣传工作经费及非法集资举报奖励经费。

(一)基本支出37.17万元。其中工资福利支出35.34万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出1.83万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0万元,主要用于各单位离休人员工资。

(二)项目支出6万元,具体安排情况如下:

1、“一般公共服务支出-******厅(室)及相关机构事务-行政运行”金额6万元,主要用于:处非宣传印刷费及非法集资举报奖励。

2、“类级科目-款级科目-项级科目”金额0万元

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

**年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)0万元,较上年减少0.02万元,下降100%。主要原因是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费0万元。**年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费0万元。较上年0.02万元减少0.02万元,下降100%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)0万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元,较上年0万元减少0万元,下降0%。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

**年度全部门机关运行经费1.83万元 。其中办公费0.77万元,印刷费0.08万元,邮电费0.23万元,福利费0.01万元,工会经费0.51万元,水电费0万元,差旅费0.03万元,公务接待费0万元,培训费0.14万元,其他交通费0万元,离休公用0万元,维修费0万元,退休公用0万元,公务用车运行维护费0万元,物业管理费0万元,取暖费0.01万元,其他商品服务支出0.05万元。

七、政府采购预算情况

**年政府采购预算1.10万元,其中:

  1、货物类政府采购1.10万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

  2、服务类政府采购0万元,主要是系统各单位印刷、绩效评审费、软件及设备维护等。

  3、工程类政府采购0万元

八、预算项目绩效目标情况

本单位**年无重点项目预算,故也无重点项目预算绩效目标。

九、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆,为一般公务用车,比上年度减少(增加)0辆车,办公房屋24平方米,其中办公用房24平方米、专用房屋0平方米。

 

第四部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

附件